Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoVPN LAN-TO-LAN FORNECIMENTO DA LOCACAO DE 30 (TRINTA) LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS VPN LAN-TO-LAN,VPN LAN-TO-LAN FORNECIMENTO DA LOCACAO DE 30 (TRINTA) LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS VPN LAN-TO-LAN, POR MEIO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE TRAFEGO TOTAL ENTRE TODAS AS LOCACOES DE 2 (DOIS) GBPS FULL DUPLEX COM EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, E O TRAFEGO, DEVE ESTAR DISPONIVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 7 (SETE) DIAS DA SEMANA.CARACTERIZA-SE COMO O MEIO DE COMUNICACAO UTILIZADO PARA INTERLIGAR CADA UNIDADE DO CONTRATANTE AO BACKBONE DA CONTRATADA. DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE UTILIZADOS ENLACES DE COMUNICACAO TERRESTRE DO TIPO FIBRA OPTICA, SEM PREJUIZO DOS PRAZOS DE IMPLANTACAO, RESTRICOES E CRITERIOS DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS NESTA ESPECIFICACAO; O CANAL DE COMUNICACAO DEVERA TER DISPONIBILIDADE MENSAL, MINIMA, DE 99,3 (NOVENTA E NOVE VIRGULA TRES POR CENTO) PARA A REDE VPN LAN TO LAN;O TIPO DE CIRCUITO DE ACESSO DEVERA SER FIBRA OTICA;A PROPONENTE PODERA UTILIZAR SOMENTE FIBRA OTICA PARA LIGACAO DAS RESPECTIVAS UNIDADES;A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS LAN TO LAN, TRATA DA INTERCONEXAO ENTRE A SEDE ADMINISTRATIVA (SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI - MG) E NOS SEUS ORGAOS, SEM A NECESSIDADE DE TRAFEGAR DADOS ATRAVES DA INTERNET, NESTE INSTRUMENTO CARACTERIZADO;4,0000R$ 130,00R$ 520,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/09/2025 0015946/2025 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 25.725,72
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/05/2025 0006828/2025 0008504/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 20.961,79
16/09/2025 0015946/2025 0017820/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 25.324,14
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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