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Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0011578/2025 | 27/06/2025 | 218820300001 - DEPOSITO JUDICIAL - COBRANCA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | MUNICIPIO DE ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | R$ 0,00 | R$ 320,40 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010954/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 85.943,75 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010902/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 16.273,62 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010901/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 ) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 55.810,47 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010900/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 ) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 36.141,40 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010899/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 ) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 35.267,19 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010897/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 4.086,87 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010896/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 19.174,25 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010895/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 8.102,95 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010884/2025 | 18/06/2025 | 218830102004 - INSS SERVIDORES PM | 17010000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 231,14 |