Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialINDICADOR BIOLOGICO A VAPOR CAIXA COM 10 UNIDADESSIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CLEAN TEST30,0000R$ 3,41R$ 102,30
MaterialESPARADRAPO IMPERMEAVEL. MEDIDAS 5CMX4,5M SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CREMER 150,0000R$ 6,04R$ 906,00
MaterialSORO FISIOLOGICO, IDEAL PARA INALACOES SOLUCAO COMPOSTA POR CLORETO DE SODIO A 0,9 EMPREGADO DE FORMA ISOLADA OU ASSOCIADA A OUTROS MEDICAMENTOS PARA NEBULIZACAO (VAPORIZACAO DAS VIAS AEREAS E PULMOES). LAVAGEM E IRRIGACAO DE FERIMENTOS NOS CURATIVOS, SENDO O UNICO AGENTE DE LIMPEZA TOTALMENTEDE USO EXTERNO. FRASCO DE 250 ML. SISTEMA ABERTO800,0000R$ 3,10R$ 2.480,00
MaterialHIPOCLORITO DE SODIO, ASPECTO FISICO ,SOLUCAO AQUOSA , CONCENTRACAO : TEOR 1POR CENTO DE CLORO ATIVO, 1L20,0000R$ 3,21R$ 64,20
MaterialALMOTOLIA CONFECCIONADA EM POLIETILENO E GRADUADA EM ALTO RELEVO COM BICO RETO. PRODUTO DESENVOLVIDOPARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. COR AMBAR, CAPACIDADE 250 ML15,0000R$ 3,66R$ 54,90
MaterialCOMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL FIOS 100 ALGODAO. TAMANHO 7,5X7,5X12X27CM. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES8 CAMADAS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA ULTRACOTON435,0000R$ 21,16R$ 9.204,60
MaterialAGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 L 10,0000R$ 7,07R$ 70,70
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/08/2024 0015279/2024 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 10.367,39
19/09/2024 0019405/2024 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 2.515,31
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/08/2024 0015279/2024 0017149/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 10.242,98
25/10/2024 0019405/2024 0021140/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 2.485,13
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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