Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoHIDROXIVITAMINA DHIDROXIVITAMINA D6,0000R$ 80,15R$ 480,90
MaterialACIDO URICOACIDO URICO12,0000R$ 8,25R$ 99,00
ServicoTRIGLICERIDEOS.TRIGLICERIDEOS7,0000R$ 8,25R$ 57,75
MaterialMAGNESIOMAGNESIO2,0000R$ 7,65R$ 15,30
MaterialFOSFATASE ALCALINA 124730FOSFATASE ALCALINA1,0000R$ 10,03R$ 10,03
MaterialVITAMINA CVITAMINA C17,0000R$ 110,00R$ 1.870,00
MaterialSODIOSODIO17,0000R$ 9,24R$ 157,08
ServicoHEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)13,0000R$ 27,54R$ 358,02
ServicoANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUSANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS26,0000R$ 29,98R$ 779,48
ServicoCOAGULOGRAMA.COAGULOGRAMA2,0000R$ 55,00R$ 110,00
ServicoANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUSANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS26,0000R$ 27,08R$ 704,08
MaterialCEACEA1,0000R$ 23,67R$ 23,67
ServicoTSH ULTRA SENSIVELTSH ULTRA SENSIVEL29,0000R$ 12,80R$ 371,20
ServicoFERRENTINA SERICAFERRENTINA SERICA5,0000R$ 28,38R$ 141,90
ServicoFERRO SERICOFERRO SERICO1,0000R$ 11,61R$ 11,61
ServicoTTPA.TTPA2,0000R$ 22,00R$ 44,00
MaterialVITAMINA B12VITAMINA B124,0000R$ 29,24R$ 116,96
MaterialCREATININA 130465CREATININA36,0000R$ 8,23R$ 296,28
ServicoDOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA LDLDOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA LDL2,0000R$ 13,50R$ 27,00
ServicoANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMAANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA4,0000R$ 26,37R$ 105,48
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/06/2024 0011717/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 11.174,21
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/07/2024 0011717/2024 0014519/2024 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 11.040,12
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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