Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMAANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA1,0000R$ 26,37R$ 26,37
ServicoCOLESTEROL TOTAL.COLESTEROL TOTAL6,0000R$ 8,03R$ 48,18
ServicoHEMOGRAMA COMPLETO.HEMOGRAMA COMPLETO52,0000R$ 13,02R$ 677,04
ServicoCOAGULOGRAMA.COAGULOGRAMA7,0000R$ 55,00R$ 385,00
ServicoTRIGLICERIDEOS.TRIGLICERIDEOS6,0000R$ 8,25R$ 49,50
ServicoANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUSANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS10,0000R$ 29,98R$ 299,80
MaterialMAGNESIOMAGNESIO3,0000R$ 7,65R$ 22,95
ServicoANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUSANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS10,0000R$ 27,08R$ 270,80
MaterialVITAMINA B12VITAMINA B128,0000R$ 29,24R$ 233,92
MaterialCREATININA 130465CREATININA44,0000R$ 8,23R$ 362,12
ServicoT4 LIVRE.T4 LIVRE19,0000R$ 12,84R$ 243,96
MaterialALBUMINA 134409ALBUMINA2,0000R$ 8,38R$ 16,76
MaterialSODIOSODIO13,0000R$ 9,24R$ 120,12
ServicoANTICOAGULANTE LUPICOANTICOAGULANTE LUPICO2,0000R$ 66,00R$ 132,00
ServicoHIDROXIVITAMINA DHIDROXIVITAMINA D5,0000R$ 80,15R$ 400,75
MaterialGLICOSE 120137GLICOSE39,0000R$ 9,63R$ 375,57
ServicoELETROFORESE DE PROTEINAS.ELETROFORESE DE PROTEINAS2,0000R$ 44,00R$ 88,00
ServicoCALCIO SERICOCALCIO SERICO4,0000R$ 8,91R$ 35,64
ServicoTAP/ RNITAP/ RNI14,0000R$ 22,00R$ 308,00
ServicoRUBEOLA IGM , ANTICORPOS ANTIRUBEOLA IGM , ANTICORPOS ANTI1,0000R$ 37,30R$ 37,30
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/10/2024 0019136/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 7.856,59
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/11/2024 0019136/2024 0022776/2024 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 7.762,32
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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