Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. .A CONTRATACAO DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE DOENCAS E DISFUNCOES RELACIONADAS A SAUDE MENTAL TENDO COMO META PRINCIPAL DO ALIVIO DO SOFRIMENTO E O BEM-ESTAR PSIQUICO DOS PACIENTES SEJAM ALCANCADOS, VISANDO UM OLHAR HOLISTICO, DENTRO DAS PERSPECTIVAS BIOLOGICAS, PSICOLOGICAS DENTRE OUTRAS AFINS. O OBJETIVO E DE PROMOVER O CONTROLE AMBULATORIAL EFETIVO NO CAPS I. PERFIL PROFISSIONAL: MEDICO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR TITULADO DE DIPLOMA DE MEDICO ESPECIALISTA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, PARA ATUACAO NO MUNICIPIO DE ARACUAI-MG. LOCAL DO TRABALHO: CAPS I, SITUADO A RUA ANTONIO TANURE, Nº 239, BAIRRO ESPLANADA.; CONDICOES ESPECIAIS: ? ESTAR UNIFORMIZADO EM TODO O PERIODO DE TRABALHO. ? CUMPRIR RIGOROSAMENTE A CARGA HORARIA DEFINIDA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS: HORARIO DE ATENDIMENTO: 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 HORAS; ? DEVERA SER CUMPRIDO 40 HORAS SEMANAIS,SENDO 08 HORAS POR DIA, POR CINCO VEZES NA SEMANA. ? O PROFISSIONAL PRESTADOR DO SERVICO DEVERA SEGUIR O CODIGO DE ETICA MEDICA; ? ESTAR UNIFORMIZADO EM TODO O PERIODO DE TRABALHO. ? CUMPRIR RIGOROSAMENTE A CARGA HORARIA DEFINIDA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS.6,0000R$ 25.000,00R$ 150.000,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
22/02/2024 0002181/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
04/03/2024 0003118/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
01/04/2024 0005370/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
06/05/2024 0007847/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
17/06/2024 0010094/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
23/02/2024 0002181/2024 0003572/2024 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
07/03/2024 0003118/2024 0004440/2024 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
10/04/2024 0005370/2024 0006998/2024 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
14/05/2024 0007847/2024 0008772/2024 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
20/06/2024 0010094/2024 0011579/2024 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 25.000,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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